本報訊(記者林智雄)為全面貫徹財政部、證監會、審計署等部委頒布的《企業內部控制基本規范》《企業內部控制配套指引》等相關文件要求,9月21日,三鋼閩光發布《內部控制(合規)管理手冊》,進一步增強福建三鋼閩光股份有限公司風險防范能力,提高運行效率。
據悉,《內部控制(合規)管理手冊》的編寫遵循全面性、重要性、制衡性、適應性、成本效益、強化責任、協同聯動等7項原則,所規定的內部控制合規適用于三鋼所有部門和人員,以及所有業務和管理活動。該手冊強調三鋼內部控制基本原則和要求,明晰業務目標及業務風險、相關法規及制度、不相容職責、股份公司管理決策程序、通用職能關鍵管理事項等。
今后,該公司將逐步建立健全以風險管理為導向、合規管理監督為重點,嚴格、規范、全面、有效的內部控制合規體系,樹立和強化管理制度化、制度流程化、流程信息化的內部控制理念,嚴格落實各項規章制度,將風險管理和合規管理要求嵌入業務流程,促使公司依法合規開展各項經營活動,實現“強內控、防風險、促合規”的管控目標,形成全面、全員、全過程、全體系的風險防控機制,切實全面提升內部控制體系有效性。
《中國冶金報》(2023年10月10日 04版四版)