力爭2024年全年噸鋼維修費較年初降幅1.6%,較2023年降幅12%;2024年維修費總額較年初削減21.3%,較2023年降幅33.8%。
面對降本目標任務單,設備管理部自我加壓、自我變革,系統策劃,體系化推動,確保接得住、接得好“軍令狀”!
設備管理部克服產能損失帶來的費用總額縮減、檢修任務重、年度固定費用多等困難,以“四化”為方向引領,“四有”為經營綱領,全面啟動“降本增效”專項行動,旨在通過精細化管理、嚴控工時及物料消耗、強化評價機制,高效執行和有效管控應對挑戰。
嚴控工單下達 加大自主維修
結合各廠部月度檢修計劃,形成工時月度預算,按周檢修計劃制定次周檢修預算、按月度工時預算進行動態平衡,及時糾偏。產線待產期間按照“三不”要求,不允許待產產線無預算下達工單計劃;不定期開展現場寫實嚴控工單結算,對現場實施的檢修項目進行飛檢,嚴懲工單虛開等不規范行為;能不實施的項目不準立項,能夠自力項目絕不外委,科學延長周期精心維護降低噸鋼費用。1-7月,工時費用同比2023年外協實績費用減少6861.02萬元,全年預計降本超1億元。
嚴控新品消耗 加大修復力度
優先使用公司存貨,并按照“一事一議、到貨必上機”原則,強化計劃審核,做好計劃源頭把關。根據檢修計劃及消耗指標,按照“到貨領用、到貨上機”原則制定精準到貨計劃,杜絕形成新增庫存,增加資金占用。開展生產消耗件技術攻關與對標,通過技術進步,提升物料使用壽命,降低生產消耗件消耗量。落實責任體系,確保用管一致。針對藥劑等生產方使用的必耗品,優化最低消耗量,實施減耗降本。同時,充分發揮公司備修基地優勢,按照“應修盡修,常規備件不出廠”原則,全面開展備件修復,降低新品采購費用。1-7月累計物料費較2023年同期減少9346萬元。
細化成本管控 強化評價機制
設備管理部按月度制定費用計劃,建立費用預算機制,月預算,周預測,日預警,每周預測當月總體消耗,對異常消耗分析原因,動態調整。次月對上月消耗進行復盤,重點分析消耗異常,制定整改措施。制定“緊急申報的計劃到貨后未按計劃及時上機”等成本評價考核標準共24項,將月度維修費指標納入各單位績效評價。(王伶俐)